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青海省科学技术馆
来源:青海省科技馆 浏览: 时间:2024-03-01

×××部门

青海省科学技术馆
2024
年部门预算
 
1
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分
单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分
单位预算情况说明
第四部分
名词解释
 
2
第一部分
单位概况
一、主要职能
,是
,通
,向
、展
沿
)以
,集
、科
、培
,以
)向
,传
,倡
,宣
,为
)培
,满
,增
、探
、创
)举
;面
;举
、科
、科
二、机构设置
11
,青
,基
,运
3
三、部门预算单位构成
20
24
1
序号
单位名称
1
 
 
 
 
 
 
 
青海省科学技术馆
4
第二部分
单位预算表
部门公开表
1
收支总表
单位:万元
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
3,166.77
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
2,883.04
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出
225.79
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
105.84
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十九、自然资源海洋气象等支出
5
项目
预算数
项目
预算数
二十、住房保障支出
110.16
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
3,166.77
本年支出合计
3,324.84
上年结转
158.07
结转下年
收入总计
3,324.84
支出总计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,324.84
6
部门公开表
2
收入总表
单位:万元
预算单位
合计
上年结转
一般公共预
算拨款收入
政府性基金预
算拨款收入
国有资本经营预
算拨款收入
财政专户管理
资金收入
事业收入
上级补
助收入
附属单位上
缴收入
事业单位
经营收入
其他收入
青海省科学技术馆
3,324.84
158.07
3,166.77
合计
3,324.84
158.07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,166.77
7
部门公开表
3
支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
合计
3,324.84
1,166.77
2,158.07
206
科学技术支出
2,883.04
755.04
2,128.00
20607
科学技术普及
2,883.04
755.04
2,128.00
2060705
科技馆站
2,883.04
755.04
2,128.00
208
社会保障和就业支出
225.79
225.79
20805
行政事业单位养老支出
225.79
225.79
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
87.35
87.35
2080506
机关事业单位职业年金缴
费支出
43.68
43.68
2080599
其他行政事业单位养老支
94.76
94.76
210
卫生健康支出
105.84
105.84
21011
行政事业单位医疗
105.84
105.84
2101102
事业单位医疗
53.43
53.43
2101103
公务员医疗补助
52.42
52.42
221
住房保障支出
110.16
80.10
30.07
22102
住房改革支出
110.16
80.10
30.07
2210201
住房公积金
110.16
80.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.07
8
部门公开表
4
财政拨款收支总表
单位:万元
预算数
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、本年收入
3,166.77
一、本年支出
3,324.84
3,324.84
一般公共预算拨款
3,166.77
(一)一般公共服务支出
政府性基金预算拨款
(二)外交支出
国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
2,883.04
2,883.04
(七)文化旅游体育与传
媒支出
(八)社会保障和就业支
225.79
225.79
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出
105.84
105.84
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信
息等支出
(十六)商业服务业等支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十七)金融支出
9
预算数
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
(十八)援助其他地区支
(十九)自然资源海洋气
象等支出
(二十)住房保障支出
110.16
110.16
(二十一)粮油物资储备
支出
(二十二)国有资本经营
预算支出
(二十三)灾害防治及应
急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支出
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用
支出
(三十)抗疫特别国债还
本支出
二、上年结转
158.07
二、结转下年
(一)一般公共预算拨款
158.07
(二)政府性基金预算拨
收入总计
3,324.84
支出总计
3,324.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,324.84
10
部门公开表
5
一般公共预算支出表
单位:万元
支出经济分类科目
2024
年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
3,166.77
1,166.77
2,000.00
206
科学技术支出
2,725.28
755.04
1,970.24
20607
科学技术普及
2,725.28
755.04
1,970.24
2060705
科技馆站
2,725.28
755.04
1,970.24
208
社会保障和就业支出
225.79
225.79
20805
行政事业单位养老支出
225.79
225.79
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
87.35
87.35
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
43.68
43.68
2080599
其他行政事业单位养老支出
94.76
94.76
210
卫生健康支出
105.84
105.84
21011
行政事业单位医疗
105.84
105.84
2101102
事业单位医疗
53.43
53.43
2101103
公务员医疗补助
52.42
52.42
221
住房保障支出
109.86
80.10
29.76
22102
住房改革支出
109.86
80.10
29.76
2210201
住房公积金
109.86
80.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.76
11
部门公开表
6
一般公共预算基本支出表
单位:万元
支出经济分类科目
2024
年预算数
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
1,166.77
1,102.27
64.50
301
工资福利支出
985.62
985.62
30101
基本工资
218.62
218.62
30102
津贴补贴
183.43
183.43
30107
绩效工资
285.43
285.43
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
87.35
87.35
30109
职业年金缴费
43.68
43.68
30110
职工基本医疗保险缴费
53.43
53.43
30111
公务员医疗补助缴费
30.53
30.53
30112
其他社会保障缴费
3.06
3.06
30113
住房公积金
80.10
80.10
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
64.50
64.50
30201
办公费
16.80
16.80
30205
水费
0.99
0.99
30206
电费
2.39
2.39
30207
邮电费
1.60
1.60
30208
取暖费
6.02
6.02
30209
物业管理费
3.94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.94
12
支出经济分类科目
2024
年预算数
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
30211
差旅费
11.00
11.00
30213
维修(护)费
30217
公务接待费
0.22
0.22
30228
工会经费
10.18
10.18
30229
福利费
0.14
0.14
30231
公务用车运行维护费
7.49
7.49
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
3.73
3.73
303
对个人和家庭的补助
116.65
116.65
30302
退休费
94.76
94.76
30307
医疗费补助
21.89
21.89
310
资本性支出
31021
文物和陈列品购置
31099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他资本性支出
13
部门公开表
7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数
2024
年预算数
合计
因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
8.55
0.00
8.32
0.00
8.32
0.23
7.71
7.49
7.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.22
14
部门公开表
8
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目
2024
年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
本单位
2024
年没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
15
部门公开表
9
国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
支出功能分类科目
2024
年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
本单位
2024
年没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
16
第三部分
单位预算情况说明
一、单位收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则,青海省科学技术馆所有收入和支出均纳入部门
预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入
3166.77
万元,上年结转结
158.07
万元。支出包括:科学技术支出
2883.04
万元,社会保障和就
业支出
225.79
万元,卫生健康支出
105.84
万元,住房保障支出
110.16
万元。青海省科学技术馆
2024
年收支总预算
3324.84
万元。
二、单位收入预算情况说明
202
4
33
24
.
84
15
8.
0
7
4.7
5
%
31
66
.
77
95.
2
5%
17
三、单位支出预算情况说明
202
4
33
24
.
84
11
66
.
77
,占
35
.0
9
%
;项
21
58
.
07
64.
9
1%
18
四、财政拨款收支预算情况的总体说明
202
4
33
24
.
84
293
.
14
31
66
.
77
,
15
8.
0
7
28
83
.
0
4
,社
22
5.
7
9
10
5.
8
4
11
0.
1
6
19
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
20
24
31
66
.
7
7
,比
40
.9
9
20
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
27
25
.
28
86
.0
6
%
225
.
7
9
7.
13
%
10
5.
8
4
3.3
4
%
10
9.
8
6
3.
47
%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
21
出(
)科
及(
)科
站(
)20
2
4
27
25
.
28
,比
19
.9
0
,增
0.
74
%
,
)行
20
24
94
.7
6
3.8
8
4.2
7
%,
)行
出(
20
24
43
.6
8
2.
55
,增
6.
21
%
,
)行
20
24
87.
3
5
,比
5.
10
6.
21
%
,
)行
20
24
52
.4
2
3.1
5
6.4
0
%,
出(
)行
疗(
)事
疗(
20
2
4
53.
4
3
3.
0
7
6.
09
%
,
出(
)住
出(
)住
金(
)20
2
4
10
9.
8
6
3.
32
3.
12
%
,
22
六、一般公共预算基本支出情况说明
20
24
11
66
.
7
7
人员经费
11
02
.
27
21
8.
6
2
18
3.
4
3
87.
3
5
43
.6
8
28
5.
4
3
53
.4
3
,公
30
.5
3
,其
3.
0
6
80
.1
0
退
94
.7
6
21
.8
9
公用经费
64
.5
0
16.
8
0
0.
99
2.
39
1.
60
6.0
2
,物
3.
94
,差
11
.0
0
,工
10.
1
8
,福
0.
14
,公
0.
22
,公
7.
49
3.7
3
七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
20
24
7.
71
,比
0.
84
,其
:因
国(
23
0.
00
,与
,公
7.
4
9
,比
0.8
3
,公
0.
22
,比
0.0
1
20
24
八、政府性基金预算支出情况的说明
青海省科学技术馆
2024
年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况的说明
20
24
使
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2024
年青海省科学技术馆机关运行经费(公用支出)财政拨款预算
0.00
万元,与上年无变化。主要是青海省科学技术馆为全额拨款事业单
位,不涉及机关运行经费。
(二)政府采购安排情况。
202
4
470
.
00
。其
:
20
0.
0
0
0.
00
270
.
00
24
(三)国有资产占有使用情况。
截至
2024
1
月底,青海省科学技术馆共有车辆
14
辆,其中,省级
领导干部用车
0
辆、厅级领导干部用车
0
辆、一般公务用车
4
辆、一般执
法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
10
辆、其他用车
0
辆。单价
50
万元
以上通用设备
5
台(套),单价
100
万元以上专用设备
0
台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
202
4
2
20
00
.
00
25
单位预算项目支出绩效目标公开表
金额单位:万元
单位
名称
项目名称
项目类别
预算数
绩效目标
绩效指标
绩效指
标性质
绩效指
标值
度量单位
分值权重
一级
指标
二级
指标
三级指标
其中:预算执
行率权重
10%
青海
省科
学技
术馆
63000000024T
000001921-科
技馆免费开放
补助资金
3-特定目
标类
1810.00
(1)开展多种创新科普教育
活动,提高公众科学素养;(2)
保证场馆正常运行的同时提
升科技馆的服务功能,更好的
为广大公众提供优质的科普
资源;(3)吸引大批的社会公
众走进科技馆,了解科技馆的
发展动态,普及科学知识。
产出指标
数量指标
展厅展品购置
8
2.5
科技馆会员课程
120
课时
2.5
完成主题科普活
5
2.5
开展进校园活动
8
场次
2.5
完善、改进、开发
新课件
60
2.5
流动馆巡展总里
1500
公里
2.5
流动馆巡展每个
站点接待公众数
3500
人次
2.5
完成流动馆巡展
站点数
>
2
2.5
开发科普视频
4
2.5
开发科学表演
2
2.5
开展馆校合作课
2000
课时
2.5
开展科普训练营
3
2.5
参加科技馆辅导
员大赛等行业赛
2.5
开发实验或科普
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5
26
开展探究实验室、
科学碰碰车、科普
小剧场
48
2.5
馆校合作学校课
程每节课参与学
30
人次
2.5
年场馆开放天数
280
2.5
年参观人数
400000
人次
2.5
展厅智慧系统
1
2.5
质量指标
流动馆巡展展出
展品完好率
95
%
2.5
流动馆巡展全部
站点活动年完成
2.5
常设展厅展品完
好率
90
2.5
场馆设施修缮率
2.5
时效指标
项目开展及时率
85
2.5
效益指标
社会效益
提升基层中小学
生对科普的认知
定性
优良中
低差
6
激发广大青少年
的科学兴趣
优良
中低差
6
保证场馆正常运
行,保障职工薪酬
待遇,吸引更多公
众走进科技馆
8
满意度指
服务对象
满意度
流动馆巡展受众
群众满意度
95
%
5
展厅活动参与公
90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
27
众满意度
63000000024
T000001942-
科普专项资
3-特定目
标类
190.00
1、提升公众尤其是中小学
生、科技辅导教师对科普和
科技创新意识的认知。通过
形式多样的科普教育活动
探寻前沿科技知识,培养科
学精神,感悟科学家精神,
广播科学种子、培育科技人
才;2、通过对票务系统和
无线团队讲解系统的建设,
有效提升科技馆的公共服
务能力;增强场馆运行的稳
定性,提升观众参观体验的
满意度,更好的实施科普工
作,更好地为科普事业服
务;3、在全省范围内掀起
全民关注、全民参与的科普
工作热潮,营造学科学、爱
科学、用科学的浓厚社会氛
围,积极提升社会文明程
度,为谱写全面建设社会主
义现代化国家的青海。4、
提升基层农牧区群众及当
地中小学生对科普的认知
度和保护生态环境的意识,
激发他们对爱科学、学科学
的兴趣,培养他们的动手能
力和学习科学文化知识的
意识。进一步增强基层科学
普及工作,加强基层广大公
产出指标
数量指标
青海省第三届全
民科学素质竞赛
1
4
组织参加省赛师
500
3
开展科普讲座及
活动
20
4
培养高中生
3
流动馆巡展总里
4500
公里
3
流动馆社会化巡
展站点
6
4
科普大篷车“六
进”活动项目站
点数
8
3
科普大篷车“六
进”活动项目场
70
4
质量指标
入围省赛项目数
100
3
学生按要求提交
课题报告、培养报
90
%
3
每场讲座的受众
人数
100
4
每场科普大篷车
“六进”活动车
载展品完好率
95
%
4
每场科普大篷车
“六进”活动动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
28
众的科普素养和环境意识。
5、引进主题鲜明、内容丰
富、时效性强的主题科普展
览,通过短期展示,展示科
技馆的特别主题或特别收
藏。吸引更多的游客,提供
新的展示和教育机会,并向
公众展示科技馆的多样性
和创新性。激发公众的科学
兴趣,培养科学精神。
手做项目体验率
青海省第三届全
民科学素质竞赛
地区参与率
90
4
流动馆社会化巡
展展品完好率
4
时效指标
科普大篷车“六
进”活动项目完
成及时率
6
效益指标
社会效益
激发青少年的科
学兴趣、创新意识
定性
优良中
低差
3
感受科学家风采、
培养科学精神
3
推动高校和中学
协同育人,科学实
践与交流活动
3.5
提升边远地区广
大群众的科普意
识和科学文化素
3.5
提高科学传播力
3.5
为我省藏区特别
是一些偏远地区
的藏族群众提供
最新的科普知识
3.5
满意度指
服务对象
满意度
举办创新大赛参
赛代表满意度
95
%
2
开展科普讲座及
活动公众满意度
2
培养学生及导师
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
29
满意度
参与公众满意度
90
2
科普大篷车“六
进”活动受众满
意度
95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
30
第四部分
名词解释
一、收入类
)财
:指
,包
。其
:一
、专
、行
、罚
、国
源(
)有
使
、结
使
,既
31
,也
、经
、其
二、支出类
)基
:指
、完
国(
)费
、公
。其
,因
国(
)费
国(
、住
宿
、伙
、培
;公
使
、燃
、过
、保
;公
)运
,包
32
、办
、办
三、支出科目类
)科
出(
)科
及(
)科
站(
)社
出(
)行
出(
出(
):指
)社
出(
)行
出(
出(
):指
)社
出(
)行
出(
出(
):指
疗(
):指
,未
,按
)住
出(
)住
出(
)住
金(
、财
33
四、单位专业类名词